Добрый день, дорогие коллеги. Наша организация на ОСНО закупила металлолом, продавец выставил счет фактуру мы на сумму начислили НДС и занесли в книгу покупок и книгу продаж. Вопрос вот в чем, в декларации в раздел 3 заносим в строки 010 и 120, чтобы суммы книги покупок и книги продаж сходились с данными раздела 3? Верно ли?